Производство

Обсуждение общих вопросов налогообложения. Вопросы налогового права, правоприменительной практики. Предложения, идеи по совершенствованию налогового законодательства

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Re: Производство

Сообщение ttv » 04 мар 2012, 18:02

ПКО в любом случае надо выписывать.проводки верны.
ПКО не одно и то же, что чек ККМ.

поэтому, думаю что надо либо выписывать ТТН, либо довести до ума чек ККМ, запрограммировав все позиции.
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7788 раз.

Re: Производство

Сообщение Татьяна_36 » 04 мар 2012, 18:11

да я знаю что ПРО и чек это не одно и тоже. спасибо вам за ответы.
Татьяна_36
Практик
 
Сообщений: 556
Зарегистрирован: 12 май 2011, 21:28
Благодарил (а): 288 раз.
Поблагодарили: 29 раз.

Re: Производство

Сообщение Татьяна_36 » 06 мар 2012, 19:56

розница. Значит накладная не нужна?
Татьяна_36
Практик
 
Сообщений: 556
Зарегистрирован: 12 май 2011, 21:28
Благодарил (а): 288 раз.
Поблагодарили: 29 раз.

Re: Производство

Сообщение Valentuna » 16 мар 2012, 17:24

В конце года на 215 счет программа отбросила начисления по 811(зарплата рабочих + соцфонд + медицина) счету, т к отгрузки не было.
т0 есть, из расходной части эта сумма выпала. Хотелось бы знать, как поступают другие в этом случае? Ведь по соцфонду начисления зарплаты прошли, нестыковочка получается. Закрыть ручной проводкой? Сумма большая, жалко оставлять незакрытую прибыль.
Valentuna
Эксперт
 
Сообщений: 1437
Зарегистрирован: 25 май 2009, 20:35
Благодарил (а): 883 раз.
Поблагодарили: 103 раз.

Re: Производство

Сообщение Галина » 16 мар 2012, 17:27

А причем отгрузка, если продукция произведена?
Нужно не на 215, а на 216.Вы что-то не так указали.
Обращаюсь к тем кто строил пирамиды в Египте: «Постройте у нас дороги! »
Аватар пользователя
Галина
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 10297
Зарегистрирован: 02 ноя 2008, 09:56
Благодарил (а): 1124 раз.
Поблагодарили: 2541 раз.

Re: Производство

Сообщение ttv » 16 мар 2012, 17:28

Разве не формируете 216 счёт?
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7788 раз.

Re: Производство

Сообщение Valentuna » 16 мар 2012, 17:37

У нас программа кидает на 216 счет эти расходы только в момент отгрузки, т е когда я списываю материалы на готовую продукцию. До этого я не знаю, что будет отгружено. Вероятно, я что-то не так делаю. Наверное, можно создать в учете какую-то условную продукцию, тогда на нее спишутся и расходы по зарплате. Я правильно понимаю?
Valentuna
Эксперт
 
Сообщений: 1437
Зарегистрирован: 25 май 2009, 20:35
Благодарил (а): 883 раз.
Поблагодарили: 103 раз.

Re: Производство

Сообщение ttv » 16 мар 2012, 17:39

Попробуйте отгрузить на склад. Создайте такого контрагента. :)
Главное, что бы проводки не были сформированы по типу "продажа"
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7788 раз.

Re: Производство

Сообщение svetuta » 16 мар 2012, 17:42

видимо какой-то специфический продукт, а то ведь мне не понятно почему гот.продукция не учитывается в момент готовности а в момент продажи :!:
Аватар пользователя
svetuta
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 5854
Зарегистрирован: 09 ноя 2009, 17:28
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 537 раз.
Поблагодарили: 1140 раз.

Re: Производство

Сообщение Valentuna » 16 мар 2012, 17:46

Попробую через склад провести. Спасибки! :D
Valentuna
Эксперт
 
Сообщений: 1437
Зарегистрирован: 25 май 2009, 20:35
Благодарил (а): 883 раз.
Поблагодарили: 103 раз.

Re: Производство

Сообщение Татьяна_36 » 04 июн 2012, 16:59

помогите пожалуйста. У нас позаказное производство. Предприятие индивидуальное, не плательщик НДС. Аренду я делю на офис(30%) - счёт 713 и на цех(70%) - счёт 811.4, (свет, МБП, зарплату работников ) - на счёт 811.4. Материалы -на 811.1. Заказов в мае было мало. Получается, что себестоимость получается выше продажной. как мне поступить в таком случае. Может перекинуть аренду на счёт 714.6? а в другой месяц,когда будет больше заказов с 714.6 перекинуть на 811.4. Спасибо
Татьяна_36
Практик
 
Сообщений: 556
Зарегистрирован: 12 май 2011, 21:28
Благодарил (а): 288 раз.
Поблагодарили: 29 раз.

Re: Производство

Сообщение shansys » 04 июн 2012, 17:09

По идее надо использовать коэффициент использованной мощности при неполной загрузке - постоянные косвенные затраты (скажем аренда) перераспределяются на расходы периода, а не на себестоимость ГП. Коэффициент использованной мощности определяется соотношением фактической загрузки оборудования к нормативной.
И не надо возвращать аренду на 811,4 когда будет больше заказов.
shansys
Новичок
 
Сообщений: 21
Зарегистрирован: 09 окт 2009, 10:20
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Производство

Сообщение Татьяна_36 » 04 июн 2012, 17:44

скажите а зарплату работника с 811 счёта на какой счёт поставить если заказов практически не было?
Татьяна_36
Практик
 
Сообщений: 556
Зарегистрирован: 12 май 2011, 21:28
Благодарил (а): 288 раз.
Поблагодарили: 29 раз.

Re: Производство

Сообщение shansys » 04 июн 2012, 17:51

Если это производственный персонал - то их ЗП напрямую зависит от объема производства, соответственно это переменные затраты и не могут быть распределены на расходы. Они должны включаться в себестоимость выпуска продукции ИЛИ в себестоимость незавершенки на конец периода. А зарплата персонала, не зависящая от объемов выпуска ГП, может распределяться так же пропорционально коэффициенту использованной мощности. Счет тот же.
shansys
Новичок
 
Сообщений: 21
Зарегистрирован: 09 окт 2009, 10:20
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Производство

Сообщение Accountant » 04 июн 2012, 18:50

Татьяна_36 писал(а): Может перекинуть аренду на счёт 714.6? а в другой месяц,когда будет больше заказов с 714.6 перекинуть на 811.4.

А смысл?
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13522
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2161 раз.
Поблагодарили: 6111 раз.

Пред.След.

Вернуться в Общие налоговые вопросы

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Яндекс.Метрика