Страница 1 из 12

СообщениеДобавлено: 02 июн 2008, 13:24
ideia
Den писал(а):ideia, действительно, похоже вы давно читали последний раз Кодекс ...


а сегодня я почитала инструкцию к заполнению декларации по НДС, и не нашла там увязки с приложением к этой декларации... должна ли сумма в приложении совпадать с графами 12 и 13 ? или возможны варианты когда нет? (к приложению вообще нет инструкции...или не нашла?)

поделитесь опытом, а то мне скоро нужно будет эту штуку заполнять...

СообщениеДобавлено: 02 июн 2008, 13:50
Tiana
Должны конечно, приложение к Декларации и есть расшифровка 12 и 13 граф.

СообщениеДобавлено: 02 июн 2008, 15:10
ideia
Tiana писал(а):Должны конечно, приложение к Декларации и есть расшифровка 12 и 13 граф.


это всегда или....возможен вариант когда
НДС приложение =декларация 13+16 ?

СообщениеДобавлено: 02 июн 2008, 15:21
dimalion
ideia писал(а):
Tiana писал(а):Должны конечно, приложение к Декларации и есть расшифровка 12 и 13 граф.



возможен


если используютя коэффициент расчета смешанных поставок

в приложении все накладные

в декларации только часть к зачету

СообщениеДобавлено: 02 июн 2008, 15:39
AFEX
dimalion, +1

и не тока, по комунальным которые идут дальше, по покупкам в части которых не разрешается зачет etc. :mrgreen:

нет правила по которому ндс по прилож.= ндс по покупкам в зачет по дескарац. :mrgreen:

Приложение к отчёту НДС

СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009, 17:00
Belka
Ошибка в приложении серия и номер накладной за прошлый месяц, можно ли это как то исправить безболезненно?
За этот месяц отчёт ещё не здавали.

Re: Приложение к отчёту НДС

СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009, 17:06
svetuta
вы должны сдать еще одно приложение за прошлый месяц, но с указанием номера толь ко того ряда где ошибка, т.е. у вас в приложении за сентябрь будет один ряд как корректировка уже сданного приложения

период в форме TVA06

СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 19:18
Svetlana
не пробежалась по всей теме- не хватает времени, может это и обсуждалось на форуме, но решила поделиться- (я узнала об этом сегодня, и многие мои коллеги тоже были в неведении), что в шапке декларации НДС надо указывать не L/11/2009, а просто 11/2009!!!!!!!!!!
см- http://www.contabilsef.md/libview.php?l ... 96&idc=226, а к также БНК №8/2006 стр.54.// 7/2006г стр 16
Может не только я одна не поспеваю за всеми изменениями... Кто-то пропустил букву при формировании новой формы отчета, а нам- отдуваться :(

Re: период в форме TVA06

СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 19:29
svetuta
первый раз слышу, не было вроде никаких изминений...

Re: период в форме TVA06

СообщениеДобавлено: 29 дек 2009, 00:05
oles'ka
Aceasta predere a intrat in vigoare inca la 29 iunie 2006, ordinul IFS nr.128
http://www.fisc.md/common/links/formula ... A06_ro.pdf

Re: период в форме TVA06

СообщениеДобавлено: 29 дек 2009, 09:31
svetuta
dar fiscul primeste declaratii cu L/11/2009 si in formele lor de pe site la completare cere ci litera L sau T sau A ????

Re: период в форме TVA06

СообщениеДобавлено: 29 дек 2009, 10:17
AFEX
cine pune si L "trebu" sanctionat cu 500 l

Re: период в форме TVA06

СообщениеДобавлено: 29 дек 2009, 10:20
AFEX
este adevarat ca
perioada fiscala ptr formularu TVA 06 are formatul LL/AAA
spre deosebire de impozitu pe venit retinut la sursa de plata, care are formatu P/NN/AAAA

asha ca...........

Re: период в форме TVA06

СообщениеДобавлено: 29 дек 2009, 10:33
svetuta
AFEX писал(а):cine pune si L "trebu" sanctionat cu 500 l

iata acum vin de la fisc, ei singuri pun litera L, au zis ca se incurca fara L, asa ca...asa ca...

Re: период в форме TVA06

СообщениеДобавлено: 29 дек 2009, 10:46
InJen
svetuta писал(а):
AFEX писал(а):cine pune si L "trebu" sanctionat cu 500 l

iata acum vin de la fisc, ei singuri pun litera L, au zis ca se incurca fara L, asa ca...asa ca...

Aga, peurma tot ei o sa puna amenda :mrgreen: .