У меня в программе 1-С в регистр покупок попадает сумма без НДС (от импорта), сформированная из суммы по инвойсу, переведенная в леи по курсу на день заполнения декларации.
Дело в том, что сейчас я столкнулась со след.проблемой: были оформлены 2 декларации. Стат.стоимость в первой декларации значительно выше стоимости второй декларации из-за курса валют. НДС соответственно таможня сняла тот, который больше, то есть от стат.стоимости первой декларации. Тут же возникает вопрос, какая сумма (от которой начисляется НДС за импорт) должна попасть в регистр покупок? Стоимость, рассчитанная по курсу на день оформления первой или второй декларации?
Слышала, что некоторые бухгалтера определяют эту сумму от обратного, то есть от суммы НДС рассчитывают сумму без НДС. Интересно узнать ваши мнения.