да заплатили в аванс в феврале, а мы отписали им накладную июлем. Я поставила на счёт 221. Значит надо изменить да?
значит будет Дт 242 Ст 523 и наша накладная -Дт 221 Ст 611 и Дт 523 Ст 221 да без НДС. Да?
Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix
Anjel писал(а):В этом случае при сверке отчетов по НДС за месяц с главной книгой у Вас должны быть расхождения.
Галина писал(а):убираю галочку с окошка "входящий номер" (APL-GRUP )
(приложение не совпадает ни с декларацией ни с оборотами в гл. книге-это да)
Галина писал(а):Это в 7,7 от APL-GRUP, в других у меня тоже нет, а в этой удобно, не хочешь чтобы НН попала в регистр-снял пометку.
Вернуться в Автоматизация предприятия
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
|
|