Alika » 11 дек 2009, 22:17
Смутно помню, что в каком то журнале читала статью о заполнении декларации по НДС. Тогда не имела на практике такой ситуации. А сейчас столкнулась с этим. Речь идет о том, что при получении аванса по поставке облагаемой 0%, облагаемая стоимость должна попасть в декларацию по НДС. А 1-С запрограммирована так, что облагаемая база по нулевой ставке не отражается в декларации. Или я что-то путаю? Выручайте пожалуйста!