Годовой отчёт закрыт.
Сейчас, сами обнаружили, что не внесли одну накладную (поставки) весной 2012.
НДС у нас - постоянно переходящий к зачёту.
Я так понимаю, если сейчас отправить откорректированный отчёт, то нужно и все последующие отчёты исправлять из-за переходящего зачёта...
И как это отражать в плане годового отчёта - страшно подумать.
Подскажите, пожалуйста! Исправляется ли такое дело с помощью 9 строки?
Если да, то
1) учитывая новый формат отчёта, не нужно в расшифровку поставок добавлять коим-то образом старую накладную (весеннюю, 2012)?
2) при заполненной 9 строке, не нужно ли каких-то дополнительных пояснительных записок/заявлений в налоговую нести?
ПС: в налоговой сказали, что можно пересдавать за любой период,
заявление при этом нести не надо - старые отчёты аннулируются автоматически,
все последующие отчёты корректировать тоже надо,
но всё это очень нежелательно, т.к. они занимаются этим вручную.
