У меня вообще много вопросов с данной операцией.
В регистре продаж будут все накладные отмечены. А в декларации по НДС я должен за минусом этого аванса указывать или полную сумму. Судя по тому что сказал Binaun то должен всю сумму указывать.
Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix
Den писал(а):мне что ещё раз надо будет платить?
Den писал(а):А в декларации по НДС я должен за минусом этого аванса указывать или полную сумму.

MariBuga писал(а):Я думаю не все так просто...мне кажется, что формально.д.б. письменное доказательство о расторжении сделки, под которую получен аванс.
Это м.б. оформлено...доп.соглашением к договору...либо письмом покупателя о переводе аванса в счет другой сделки, либо письмом о предоставлении данной суммы в счет финансовой помощи, либо подтверждением о прощении долга...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
|
|