Декларация по НДС

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Re: Декларация по НДС

Сообщение dimalion » 25 сен 2012, 11:34

ирина85 писал(а):действительно,подумаешь,документ первичный,ещё и строгой отчётности,а почему бы ему мусорку не приукрасить? :mrgreen:

они при необходимости дают понескольку копий с разными номерами на одну и ту же сумму.
Аватар пользователя
dimalion
Проффи
 
Сообщений: 943
Зарегистрирован: 11 янв 2008, 18:49
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 53 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение Дина » 25 сен 2012, 11:34

Да включить в принципе не много усилий займёт , но я тоже не вижу в этом никакой логики (хотя логики в выписке нулевой накладной наверное не больше )
но не расценят ли это как не сдачу отчёта ? накладная-то имела место быть
Аватар пользователя
Дина
Проффи
 
Сообщений: 972
Зарегистрирован: 08 май 2012, 15:12
Благодарил (а): 253 раз.
Поблагодарили: 330 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение Галина » 25 сен 2012, 11:37

Дина писал(а):хотя логики в выписке нулевой накладной наверное не больше


Абсолютно согласна, поэтому моя логика: раз выписали-они ее зарегистрировали в реестре продаж-надо сдавать. А если честно, то на фига козе баян?-только деревья на планете портят.
Обращаюсь к тем кто строил пирамиды в Египте: «Постройте у нас дороги! »
Аватар пользователя
Галина
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 10297
Зарегистрирован: 02 ноя 2008, 09:56
Благодарил (а): 1124 раз.
Поблагодарили: 2541 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение svetuta » 25 сен 2012, 11:46

Галина писал(а):только деревья на планете портят.


+100

но бывает выписывают телефон 1000 лей например
бонусы -1000 лей
итого 0,00
у нас бывало
Аватар пользователя
svetuta
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 5854
Зарегистрирован: 09 ноя 2009, 17:28
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 537 раз.
Поблагодарили: 1140 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение Галина » 25 сен 2012, 11:51

у меня в Оранже хоть какие-то бануцки, но рисуют в таких случаях.
Бонусы 1000
телефон 1000,06
итого 0,06 в том числе НДС 0,01 :D
Обращаюсь к тем кто строил пирамиды в Египте: «Постройте у нас дороги! »
Аватар пользователя
Галина
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 10297
Зарегистрирован: 02 ноя 2008, 09:56
Благодарил (а): 1124 раз.
Поблагодарили: 2541 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение Райэл » 25 сен 2012, 11:59

Дина
Большая просьба, напишите номер и дату выписки накладной. :D
Пьяный, депрессивный и юный участник Всемирного Конгресса Бухгалтеров! А еще я дебошир, совратитель и буйнопомешанный!
Аватар пользователя
Райэл
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 3284
Зарегистрирован: 19 ноя 2009, 12:59
Благодарил (а): 135 раз.
Поблагодарили: 678 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение Дина » 25 сен 2012, 12:03

OM 1109837 от 18/09/12
Аватар пользователя
Дина
Проффи
 
Сообщений: 972
Зарегистрирован: 08 май 2012, 15:12
Благодарил (а): 253 раз.
Поблагодарили: 330 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение Den » 25 сен 2012, 14:43

Райэл писал(а):Дина
Большая просьба, напишите номер и дату выписки накладной. :D
Ну что теперь тебе полегчало? :D
-Но мы же оскорбляли тебя, почему же ты не сердишься на нас?
- Вы - свободные люди, и то, что вы сделали, - ваше право. Я на это не реагирую. (Буда)
Аватар пользователя
Den
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 4015
Зарегистрирован: 03 янв 2008, 11:42
Откуда: Бельцы, Молдова.
Благодарил (а): 159 раз.
Поблагодарили: 484 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение natgeoliubiteli » 12 окт 2012, 14:48

Народ, если этот вопрос уже обсуждался, ткните меня пожалуйста в обсуждение носом :D Корректировки делаю редко .потому возник чисто теоретический вопрос с прицелом на будущее.
В Декларации по НДС есть графы по корректировкам - корректировки по покупкам и продажам.
Я пытаюсь разобраться в каких случаях можно воспользоваться этими строками, ибо при ошибках в предыдущие налоговые периоды требуют пересдавать декларацию.
Вот какие нашла варианты:
1) В графе 9 указываются откорректированные суммы НДС, в случае если в
предыдущие налоговые периоды были допущены ошибки в отражении сумм НДС по осуществленным поставкам.
Это можно в каких случаях сделать без подачи откорректированной декларации за прошлый период?
Например, я ошиблась и не начислила НДС по какой-то поставке. Или вариант 2 - начислила, но ошибочно не внесла в декларацию по НДС.
По идее нужно в обоих случаях подать декларацию за тот период, когда была ошибка, чтобы правильно были определены налоговые обязательства.
Но в первом случае по закону о бухгалтерском учёте доначисление я делаю согласно бухгалтерской справке на дату исправления ошибки. В этом случае, я должна указать подобную сумму в графе 9?
Вижу ещё один случай для графы 9 - если списывается безнадёжная дебиторская задолженность по решению суда. Так?
2) В графе 16 указываются откорректированные суммы НДС, в случае если в
предыдущие налоговые периоды были допущены ошибки в отражении сумм НДС к зачету, включая суммы НДС к зачету в случае долгов, признанных в соответствии с законодательством безнадежными долгами.
Здесь мы указываем суммы по НН, принятым к учёту позже даты их выписки. (тогда получается приложение не совпадёт со строками 12-13? поскольку одна из накладных например будет отражена в графе 16)
Также я по этой строке корректировала НДС, взятый к зачёту при списании кредиторской задолженности после истечения срока давности.
Какие ещё есть варианты законного использования граф 9 и 16 без подачи новой декларации?
natgeoliubiteli
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 3544
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 08:00
Благодарил (а): 727 раз.
Поблагодарили: 796 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение svetuta » 12 окт 2012, 14:52

natgeoliubiteli писал(а):Я пытаюсь разобраться в каких случаях можно воспользоваться этими строками, ибо при ошибках в предыдущие налоговые периоды требуют пересдавать декларацию.


я даже не буду дочитывать
не могу/хочу я читать такие длинные сообщения :)
но могу сказать одно, при проверке вас оштрафуют за неправильно заполненный отчет и НДС поставят в те периоды к которым он относятся
и если получится что вы ТОГДА не доплатили, то соответственно штрафные санкции

недавно была проверка, нам это и вписали в акт
никакие аргументы слушать не хотят
можно опротестовать конечно, ждём решения

это решать каждому, пересдавать или нет декларацию )))
Аватар пользователя
svetuta
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 5854
Зарегистрирован: 09 ноя 2009, 17:28
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 537 раз.
Поблагодарили: 1140 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение natgeoliubiteli » 12 окт 2012, 15:03

Да, написала длинно, согласна. Но просто рассматривала варианты. Налог начислят за тот период когда он должен был быть начислен и пеня пойдёт. Безусловно. Но! согласно статье 42 закона о бухгалтерском учёте, датой исправления бухгалтерских ошибок считается дата составления бухгалтерской записки.
Датой совершения бухгалтерской ошибки считается дата составления первичного документа, на который делается ссылка в бухгалтерской записке.
Т.е. по идее, если я не начислила в январе НДС, но ошибку обнаружила в июне, то и отразить я должна в июньской декларации в графе 9. Так?
natgeoliubiteli
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 3544
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 08:00
Благодарил (а): 727 раз.
Поблагодарили: 796 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение svetuta » 12 окт 2012, 15:04

natgeoliubiteli
я то с вами полностью согласна, но им вы ничего не докажете
разве что через суд, если получится :)
Аватар пользователя
svetuta
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 5854
Зарегистрирован: 09 ноя 2009, 17:28
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 537 раз.
Поблагодарили: 1140 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение Anjel » 12 окт 2012, 21:35

natgeoliubiteli

Корректировочные строки в декларации по НДС потеряли свою актуальность с января этого года. Если до 2012 года вы в них вносили свои корректировки по ошибкам, то с 2012 года можно пересдать декларации с месяца, в котором была совершена ошибка.
— Вы такая красивая, умная, с чувством юмора, глаза, фигура —все прекрасно.
— Спасибо, я тронута.
— Это мы тоже заметили.
Аватар пользователя
Anjel
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 11856
Зарегистрирован: 21 май 2012, 11:01
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 3967 раз.
Поблагодарили: 4434 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение natgeoliubiteli » 13 окт 2012, 10:42

Да мне кажется что и ранее были случаи когда нужно было пересдать декларацию, а когда можно было воспользоваться строками по корректировкам. Например при списании кредиторской задолженности на доход я НДС ранее взятый в зачёт как раз в корректировочных строках показала.
Не взятую в зачёт налоговую накладную по письму ГГНИ тоже надо было по строке 16 показать, а не включать в строки 12-13. Хотя в регистре покупок отражаем её по дате получения и в приложении к декларации включаем в месяц получения.
Видимо есть и другие варианты. Вот и хотела рассмотреть возможные случаи - когда подавать новую декларацию, а когда корректировочные строки.
natgeoliubiteli
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 3544
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 08:00
Благодарил (а): 727 раз.
Поблагодарили: 796 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение Anjel » 13 окт 2012, 12:16

natgeoliubiteli

Ранее (до 2012) декларации по НДС не разрешали прересдавать, по аналогии с балансом. Я пыталась пару раз, даже была согласна на штраф за пересдачу (остальные отчеты можно, а этот нет). Говорили, чтобы ошибки исправляла в корректировочных строках в текущих отчетах. Приложение по НДС можно было пересдать, а саму декларацию нет.
— Вы такая красивая, умная, с чувством юмора, глаза, фигура —все прекрасно.
— Спасибо, я тронута.
— Это мы тоже заметили.
Аватар пользователя
Anjel
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 11856
Зарегистрирован: 21 май 2012, 11:01
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 3967 раз.
Поблагодарили: 4434 раз.

Пред.След.

Вернуться в НДС. Акцизы

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Яндекс.Метрика