Esennik » 09 фев 2015, 19:01
Всем , доброго вечера!!!!Помогите разобраться, вопрос вот в чем-21 октября 2014 мы сделали перечисление в Румынию, 243/224,а только сейчас мне принесли фактуру с договором-где я вижу, что перечисление было за услуги по выполнению тестирования, чтобы определить физ. и мех. характеристику продукта(стройматериал-сухая смесь)...Сейчас провела эту фактуру 713/5212, начислила НДС с суммы оплаты 225/534 (но не перечисляла) и отнесла ндс к зачету 534/225....Надеюсь, все верно... А дальше, мне нужно пересдать декларацию за октябрь, у нас НДС всегда к зачету....Значит я отражаю в 7-8 графе и 14-15...И тут у меня тупик-с 8 графы сумма переходит в 20....В 21 графе увеличивается переходящий ндс на эту сумму ндс с 8 графы....А дальше что?я не пойму,просветите меня , пожалуйста!