Страница 1 из 2
принятие к учету НМА

Добавлено:
09 июн 2009, 10:23
inga
Подскажите, пожалуйста, как неплательщику НДС принять к учету НМА , если цена включает НДС? Можно ли принять по цене без НДС , а НДС списать на затраты ?

Добавлено:
09 июн 2009, 10:37
Люга
включаете 100%

Добавлено:
09 июн 2009, 10:39
inga
а что делать с НДС , когда мы станем плательщиками?

Добавлено:
09 июн 2009, 11:01
Jen
inga, менять ничего не будете

Добавлено:
09 июн 2009, 11:05
inga
Считается ли существенной ошибкой, если НДС списан на расходы , а стоимость НМА ( или ОС) принята к учету без НДС? В НСБУ указано, что неплательщики принимают НДС на расходы.

Добавлено:
09 июн 2009, 12:47
elephunk
в каком это то НСБУ написано, что для неплательшиков, НДС включается в расходы, а не входит в себестоимость?
сторнируйте запись и включайте все полностью в 123 или 121

Добавлено:
09 июн 2009, 15:17
inga
а можно ли сторнировать прошлый год? Что делать, если я приняла к учету таким образом основное средство в прошлом году?

Добавлено:
09 июн 2009, 18:03
elephunk
Можете
отнесите на 331 счет

Добавлено:
09 июн 2009, 18:24
elephunk
inga писал(а):Считается ли существенной ошибкой, если НДС списан на расходы , а стоимость НМА ( или ОС) принята к учету без НДС? В НСБУ указано, что неплательщики принимают НДС на расходы.
Вот мне интересно какой проводкой, Вы при покупке НМА, относили НДС на расходы


Добавлено:
10 июн 2009, 09:09
AFEX
ПОЛОЖЕНИЕ
по применению налога на добавленную стоимость
(Monitorul Oficial, 23 июня 2000, nr.73-74, ч. III, ст. 241)
.............
59. Учет налога на добавленную стоимость до и после регистрации
облагаемого субъекта в качестве плательщика налога на добавленную стоимость
Следовательно, до его регистрации как плательщика НДС
сумма НДС, уплаченная за приобретаемые материальные ценности, услуги,
включается в себестоимость этих материальных ценностей, услуг и отражается
по дебету счетов 123 "Основные средства"; 211 "Материалы"; 217 "Товары" и
др. - по материальным ценностям и 713 "Общие и административные расходы";
811 "Основное производство" и др - по услугам и кредиту счетов 521
"Краткосрочные обязательства по торговым счетам"; 522 "Краткосрочные
обязательства связанным сторонам".

Добавлено:
10 июн 2009, 10:45
inga
Спасибо. Теперь не знаю, как все исправить.Ужас, что я наделала! А что мне за это грозит?

Добавлено:
10 июн 2009, 10:46
Люга
elephunk писал(а):Можете
отнесите на 331 счет
и при это желательно пересдать ВЕН
к-ка на 331 только корректирует фин учет, А НЕ НАЛОГОВЫЙ

Добавлено:
10 июн 2009, 10:52
inga
спасибо..

А до какого числа можно пересдать декларцию? Ох...Страшно...

Добавлено:
10 июн 2009, 10:57
elephunk
Люга писал(а):при этом желательно пересдать ВЕН
331 только корректирует фин учет, А НЕ НАЛОГОВЫЙ
ну эт разумеется само собой
inga писал(а): Ужас, что я наделала! А что мне за это грозит?
ну грозило бы точно если бы Вы неправильно расчитали подоходный налог, а так Вам может быть повезло что ставка 0%
хотя щя налоговики злые все, перевыборы, а им планы по налогам/сборам/штрафам перевыполнять надо


Добавлено:
10 июн 2009, 11:03
inga
Как хорошо, что есть этот форум, где все такие опытные собрались. Плохо только, что я раньше о нем не знала.Спасибо вам всем огромное!
Вот только еще один вопрос меня интересует : а не назначат ли мне после пересдачи ВЕН проверочку?Или штрафик какой-нибудь?