Страница 1 из 2

Тара

СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 17:32
Rika
В соответствии с выписанной нал накладной поставщик отгрузил пиво, отдельной строкой в нал накл отраженны стеклянные бутылки и ящики (это тара в нал накладной поставщика без НДС). Наша фирма решила продать юридическому лицу тару, должны ли мы начислить НДС при реализации этой тары? Где можно найти розъяснения по этому вопросу?

Re: Тара

СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 13:13
Den
Да должны и обязаны, т.к. тара является возвратной и таковой она считается только при наличии спец, договора, о том что вы будите получать и возвращать от ... поставщица определённую тару по определённой заранее залоговой цене. В случае реализации тары, в своём же магазине вместе с бутылкой, или реализация другим покупателям, и вы знаете что он вам её не вернёт (тару) вы обязаны начислить НДС, т.к. тара уже переходит в разряд товара, отсюда и последствия. Далее вы сообщаете вашим поставщикам тары, о том что в вы продали эту тару, которую они вам поставили ранее, можете даже в знак доказательства сделать копию накладной, (но у меня до такого не доходило). И они вам эту тару должны уже с НДС выписать. Вот тут интересный момент возникает. По сути они вам её не могут второй раз отписать, иначе у вас тогда будет излишек на это кол-во, нам поставщики тары предлагали чтобы мы им отписали назад это кол-во без НДС и они нам обратно отписывают но уже с НДС. Вот такой был выход из этой идиотской ситуации.

Re: Тара

СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 14:23
Svetic
(17-13-02/1-1621)19 от 2 апреля 2002 года http://logos.press.md/Weekly/Main.asp?I ... Topic=7631
При поставке товаров, упакованных в тару многократного использования (многооборотную), на которую установлены залоговые цены и существует соглашение об обязательном ее возврате, в облагаемую стоимость товаров стоимость тары не включается. Данные по этой таре - количество и ее стоимость отдельной строкой отражаются в выписываемой налоговой накладной. При этом стоимость, включая НДС, отражается только в графе 10.10 налоговой накладной, в остальных графах делаются прочерки. Покупатель товара согласно такой записи не имеет права на зачет НДС по таре.

НДС по этой многооборотной таре начисляется и уплачивается только поставщиком тары при ее поставке производителям товаров, использующим тару для их упаковки. Последние при наличии на эту поставку налоговой накладной имеют право на зачет сумм НДС по таре. Если производитель товаров импортирует тару, то НДС уплачивается им при импорте тары и он также имеет право на зачет. В случае, когда тара возвращена поставщику товаров в поврежденном состоянии, в меньшем количестве и т.д., при осуществлении расчета за ранее переданную с поставлямым товаром тару, это рассматривается как поставка тары, подлежащей обложению НДС. Предприятие-поставщик должно выписать налоговую накладную по невозвращенной (испорченной) таре.

При поставке товаров (продукции) в таре без соглашения об ее возврате поставщику стоимость тары включается в стоимость поставляемых покупателю товаров и НДС определяется от этой стоимости. Налоговая накладная выписывается по данной поставке без выделения тары, отдельной строкой. Вместе с тем, если субъектом налогообложения осуществляется поставка лишь многооборотной тары, являющейся объектом поставки, то на данную поставку распространяются все положения Разделa III Налогового кодекса и, соответственно, требования по выписке налоговых накладных и отражению их в Регистрax покупок и продаж.

выписка ТТН на Тару в залог

СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 21:53
Hamelion
Здравствуйте, в процесси работы я столкнулся с одной проблемой, фирма плательщик НДС выписывает ТТН на передачу тары в пользования с НДС
Вот и возникает вопрос правильно ли предприятие выписывает ТТН с НДС клиентам ?
Моё мнения такого если компания продает товар и перевозит до клиента то тогда она может выписать ТТН с ндс , а уже на базе всех ТТН с НДС выписать и Налоговую Накладную.
Если же компания отдает в пользования тару клиенту то тогда выписывает ТТН без НДС так как операция не несет за собой налоговых обязательств , она лишь подтверждает факт передачи тары к клиенту и ее залоговую стоимость.

Re: выписка ТТН на Тару в залог

СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 22:00
Accountant
Hamelion писал(а):Моё мнения такого если компания продает товар и перевозит до клиента то тогда она может выписать ТТН с ндс , а уже на базе всех ТТН с НДС выписать и Налоговую Накладную.

Все проще - если товар продается вместе с тарой - то тару нужно вписывать в НН сразу.

Re: выписка ТТН на Тару в залог

СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 22:07
Semka

Re: выписка ТТН на Тару в залог

СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 00:01
ideia
Accountant писал(а):....
Все проще - если товар продается вместе с тарой - то тару нужно вписывать в НН сразу.


получаю НН где отдельной строкой тара без ндс....а как эта НН должна отразиться в декларации ндс?
(понятно что в приложении общая сумма и ндс.)
в следующем месяце возвращаю тару и отписываю ТТН без ндс. (правильно? )
и эта ТТН никак не должна отразиться в декларации ндс? (или должна в строке "необлагаемые поставки"?) #-o

Re: Тара

СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 11:40
Галина
ideia писал(а): эта ТТН никак не должна отразиться в декларации ндс?

Не должна.
ideia писал(а):а как эта НН должна отразиться в декларации ндс?
Как есть .

Re: Тара

СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 10:19
diamand
Добрый день, скажите,пожалуйста, как правильнее поступить.
В середине декабря получили НН на 4 000 леев от фирмы, у которой заказывали бумажные пакеты для розничных покупателей с логотипом нашего товара( стоимость одного пакета без НДС примерно 18 леев).
Хочу оприходовать их на материалы и постепенно их списать, по мере того как мы их раздарим покупателям.
Но что-то подсказывает, что могут быть вопросы со стороны налоговой.
Как правильно оприходовать и списать, чтоб не было вопросов?
СПАСИБО

Re: Тара

СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 10:53
ttv
как рекл.кампанию - неопр.кругу лиц.

Re: Тара

СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 11:13
diamand
Спасибо большое за скорую помощь, значит как реклам. кампанию можно все оформить одним приказом и на раздаренный товар =D>

Re: Тара

СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 11:16
ttv
лучше отдельно по товару и по упаков.таре

Re: Тара

СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 11:32
diamand
Спасибо так и сделаю,2 приказа и 2 акта на списание

Re: Тара

СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 19:01
мелиса
Здравствуйте, предприятие занимается производством продукции из пластика. Купили коробки,как упаковку, одноразовые для одного вида продукции.Как ведётся в данном случае учёт упаковки и как отражается в НН?Как я понимаю,покупатель не должен платить за упаковку,т.е.стоимость ее входит в себестоимость продукции? Спасибо большое!!!

Re: Тара

СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 23:46
Svetic
если у вас подразумевается, что упаковка только для продажи с продукцией и без нее продать не сможете (не возвратная тара), то в расходы связанные с реализацией (так вижу по стандарту). (у себя включала в с себестоимость готовой продукции, в момент выпуска продукции)

Почитайте здесь есть ответы.
viewtopic.php?f=9&t=3582

https://www.legis.md/cautare/getResults ... 49&lang=ru

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА «ЗАПАСЫ»
7) тара – ценности, которые включает тару одноразовою или многократного использования, приобретенные или изготовленные, предназначенные для упаковки готовой продукции (товаров) и/или других ценностей.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА «РАСХОДЫ»
Состав расходов на реализацию
1. Расходы на персонал, занятый упаковкой, маркировкой, этикетированием, сертификацией, хранением и продажей продукции/товаров и оказанием услуг, а также на персонал службы продаж и маркетинга.
2. Стоимость материалов, используемых в процессе продажи продукции/товаров (упаковки, этикетирования, хранения, обслуживания и др.).