Может кто-то сталкивался и сможет мне помочь. У меня предприятие по проидводству булочных изделии. Мы взяли в прошлом году школьную сталовую в аренду. В этом году я узнала про статью 103 часть (1) п.11 и что мы освобождены от НДС так как нас финонсирует бюджет. Как мне поступить с НДСом за прошлый год?
Одну часть выпеченных изделий мы реализуем другим предприятиям по налоговой
накладной, а другую часть мы используем для питания учеников. Как мне отписывать эти булки для школы по внутреней, по ТТН или по НН с НДСом?
А также как мне поступить с обедами которые мы проваем за наличку детям в школе? они получаются что должны реализовываться с НДС? но как, если для производства этих обедов я использовала матерьялы без зачета НДС?
У меня уже мазги кипят, я не знаю как правельнее эту всю продукцию реализовать, а налоговая только подтверждает что мы по школе освобождены от НДС и больше никаких разъяснении не даёт.
