Затраты по созданию сайта

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Затраты по созданию сайта

Сообщение modernus » 31 янв 2008, 13:35

Помогите в учете по созданию собственного сайта и расходов по регистрации доменного имени. На каком счете это вести или где об этом прочитать :?:
modernus
Новичок
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 31 янв 2008, 13:23
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение AFEX » 31 янв 2008, 15:31

по на нашим НСБУ такие затраты мона отнести на 111, по МСФО - нет, ввиду невозможности контролировать будущие экономические выгоды.

так что сами решайте - создавать или не создавать актив :mrgreen:
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником.
Аватар пользователя
AFEX
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8176
Зарегистрирован: 03 ноя 2007, 11:33
Благодарил (а): 106 раз.
Поблагодарили: 841 раз.

Сообщение ionix » 31 янв 2008, 16:06

а я скинул на 713 :shock:
Аватар пользователя
ionix
Проффи
 
Сообщений: 1113
Зарегистрирован: 26 ноя 2007, 17:04
Откуда: chisinau
Благодарил (а): 353 раз.
Поблагодарили: 326 раз.

Сообщение Gesiona » 31 янв 2008, 16:18

Вы можете еще посмотреть № 11 БНК за 2003 год там есть статья В.Букура "Учет расходов на создание и содержание Web - страницы"
С налогом и богом живи в ладу - не попадешь в беду.
Gesiona
Аспирант
 
Сообщений: 450
Зарегистрирован: 20 дек 2007, 13:31
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

Услуги хостинга

Сообщение 3,14рожок » 18 июн 2009, 18:03

Мы заплатили за услуги хостинга за год, за период 01,04,09 по 01,04,10. Компания прислал нам акт и накладную, на всю сумму периода.
У меня возник вопрос: если считать, что услуги выходят за рамки 2009 года, т.е. 4 месяца 2010, могу ли я принять к расходам 2009 года 4 месяца 2010 по накладной?
Считаю, что бухгалтер компании должен был включить в накладную период 01,04,2009-31,12,09. а остальные 4 месяца в др. накладной но 2010г.
я перемудрила?
Аватар пользователя
3,14рожок
Аспирант
 
Сообщений: 336
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 20:43
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

Сообщение Svetic » 18 июн 2009, 18:35

т.е. 4 месяца 2010, могу ли я принять к расходам 2009 года 4 месяца 2010 по накладной
расходы 2009 отражаете в 2009, а 2010 в 2010, если в контракте, накладной или акте написано за год с 01,04,09 по 01,04,10! аль нет так и суда нет :D
Svetic
Проффи
 
Сообщений: 918
Зарегистрирован: 07 окт 2008, 15:07
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 21 раз.

Сообщение OXY » 19 июн 2009, 09:18

Компания прислал нам акт и накладную, на всю сумму периода.

НК ст.117(9) . Вам вообще не должны были выписывать н/н, тк хостинг- не подходит под данную ст.117(9).
OXY
Эксперт
 
Сообщений: 1342
Зарегистрирован: 13 ноя 2007, 15:38
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 779 раз.
Поблагодарили: 494 раз.

Сообщение Svetic » 19 июн 2009, 09:52

OXY, а если посмотреть
Статья 117. Налоговая накладная
(1) Субъект налогообложения, осуществляющий облагаемую поставку на территории страны, обязан представить покупателю налоговую накладную на данную поставку. Представление налоговой накладной осуществляется на момент возникновения налогового обязательства, установленного статьей 108, за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом. Налоговая накладная не выписывается для поставок, облагаемых в соответствии с пунктом а) статьи 104. и
Статья 108. Сроки налогового обязательства
(4) Для услуг датой поставки считается дата оказания услуги, дата выписки налоговой накладной или дата осуществления полной или частичной оплаты субъекту налогообложения, в зависимости от того, что имело место ранее.
Svetic
Проффи
 
Сообщений: 918
Зарегистрирован: 07 окт 2008, 15:07
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 21 раз.

Сообщение OXY » 19 июн 2009, 13:00

ст117,117.1 регламентирует случаи выписки н/н. Лично я бы не выписала н/н на аванс, если услуга не оказана.
OXY
Эксперт
 
Сообщений: 1342
Зарегистрирован: 13 ноя 2007, 15:38
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 779 раз.
Поблагодарили: 494 раз.

Сообщение Svetic » 19 июн 2009, 16:30

OXY, да сейчас кое-что искала, и в подтверждение моих слов БНК №2 2009 ст. 79 :mrgreen:
Svetic
Проффи
 
Сообщений: 918
Зарегистрирован: 07 окт 2008, 15:07
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 21 раз.

Сообщение 3,14рожок » 19 июн 2009, 21:09

ясно, что ничего не ясно :(
Аватар пользователя
3,14рожок
Аспирант
 
Сообщений: 336
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 20:43
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

Сообщение Галина » 20 июн 2009, 08:16

Перевожу. Они обязаны были выписать НН (Svetic удебительно доказала это). А Вы должны расходы 9 мес. этого года отнести на 7 кл, а 3 мес 2010 года отнести на 251 счет и списать в 2010 году.(Т. е. сумму по НН без НДС поделите на 4 части- 3 в этом году, 1 в следующем). А НДС отнесите на зачет весь по полученной НН. :P
Аватар пользователя
Галина
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 10297
Зарегистрирован: 02 ноя 2008, 09:56
Благодарил (а): 1124 раз.
Поблагодарили: 2541 раз.

Сообщение asotel » 20 июн 2009, 12:45

Gesiona писал(а):Вы можете еще посмотреть № 11 БНК за 2003 год там есть статья В.Букура "Учет расходов на создание и содержание Web - страницы"

Действительно есть такая статья. Но я вот не могу найти в "Каталоге основых средств и нематериальных активов" (утв 21.03.2003) код данного актива именуемый как "корпус web-страницы"
Аватар пользователя
asotel
Эксперт
 
Сообщений: 1746
Зарегистрирован: 20 июн 2009, 12:41
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 216 раз.
Поблагодарили: 434 раз.

Сообщение 3,14рожок » 20 июн 2009, 12:46

всё равно считаю, что бухгалтер компании, предоставляющая услуги хостинга, должна была выписать накладную на затраты 2009 года, т.е. на месяца 04-12/2009, а на остальные месяцы в накладной за 2010 год... всё равно, толи на 3 месяца... или на все 12 месяцев, но 2010 года.
Аватар пользователя
3,14рожок
Аспирант
 
Сообщений: 336
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 20:43
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

Сообщение lino4ka » 20 июн 2009, 15:28

Нам Молддата выписывает накладные за домен за год. Это получается один раз в начале года, второй раз в середине. Обе суммы беру на 251 счет и в течение года 1/12 ежемесячно списываю на расходы. НДС к зачету один раз, когда получаю накладную. Все очень просто. За хостинг, правда, мы платим ежемесячно, но, думаю, принцип здесь такой же. Ведь расходы будущих периодов не обязательно должны случиться в январе. Они могут произойти и посередине года и все равно будут списываться 1/12 в течение года. (или 1/6 в течение полугода или 1/3 в течение месяца ...тут уже по-разному) ...но привязывать данные услуги к окончанию отчетного года, думаю, не стоит ...
Аватар пользователя
lino4ka
Аспирант
 
Сообщений: 472
Зарегистрирован: 27 дек 2007, 11:58
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 41 раз.

След.

Вернуться в Общие вопросы бухгалтерского учета

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Яндекс.Метрика