В апреле наша фирма (торговое предприятие) выписала товаротранспортные накладные, сопровождающие продукцию, которую мы возвращаем поставщику (так же торговому предприятию). Наши поставщики выписали налоговые накладные на возврат уже маем. Законно ли это?
безусловно можно (имхо)
а чо вы переживаете, вы вернули товар, отписав ТТН, а то что они вам не выписали в тот же месяц НН то это уже им волноватся надо законо или нет зачет просто сделаете в другом месяце
Последний раз редактировалось elephunk 08 май 2009, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
я че спрашиваю, та, раз появилась ст. 117.1 а в ст. 117 сделаны были некоторые изменения, забыли та, наши законотворцы увязать ст. 98 со ст. 108, 117 и 117.1, так что , так что
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником.
Подскажите пож-та как документально оформить возврат товара если продажу мы осуществили будучи неплательщиком НДС, а вот возвращать уже будут нам как плательщику НДС. Оплата не была произведена.
Мы получили товар (название товара на молдавском языке), приход сделали на русском языке. Так получилось что нужно было вернуть этот товар. Нам пришлось опять перевести наиминование, т.к. накладная на возврат должна соответствовать приходной наклодной. Правильно ли это?
Прошу помощи! Фирма производитель изготовила и установила у Заказчика конструкции из ПВХ . Прошло время, и Заказчик в связи с перепланировкой попросил о возврате этих изделий и замене их другими. Мы согласились. Вопрос вот в чём : В фактуре выписано "изготовление и монтаж.....", что же писать в минусовке и ТТН при возврате?