Методология учета, проводки

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Re: Методология учета, проводки

Сообщение Nehao » 30 мар 2017, 11:36

Супер! Потом проверите оборотку на начало и конец дополнительно. Бывает , что иногда очень редко где-то остаются старые проводки на 31-е не с 0-м счетом.
Но их выловить очень просто. Это не идет ни в какое сравнение с ручным вводом остатков. =D>
Работать надо не 12 часов, а головой. (Стив Джобс)
Аватар пользователя
Nehao
Эксперт
 
Сообщений: 1484
Зарегистрирован: 12 июл 2013, 16:43
Благодарил (а): 510 раз.
Поблагодарили: 851 раз.

Re: Методология учета, проводки

Сообщение asotel » 30 мар 2017, 13:56

Tiana писал(а):Меня сегодня терзали смутные сомнения... даже не смутные... Основной вид деят-ти предприятия - барчик, но т.к. работы нет, его сдают в аренду др. предприятию, т.е. видом деят-ти становится аренда, куратор в Статистике относит доходы по аренде на 611,5 (у меня наверное не тот план счетов :shock: ), и т.к. обязательно д.б. с/ст-ть (которой просто неоткуда взяться при таком раскладе), заставляет меня её придумать. Первое, что пришло в голову - кинуть на 711 износ всех ОС, что сдаются вместе с этим помещением.... в 1С это всё у меня на совершенно других счетах.. Код CAEM в балансе мне тут же тоже подправили.... я в недоумении... спорить как-то не был желания и сил :mrgreen: меня надули? :mrgreen:

У меня была в одном из годов такая же ситуация, куратор упералась раз есть 611 хоть ты терсни но нужен 711, иначе их программа (база) при вводе данных выдает ошибку. Сошлись на мировой указал 1 лей, уменьшив его с 713 :-)
Ну Вы же знаете, что место хранения важных документов на компьютере - корзина рабочего стола
Аватар пользователя
asotel
Эксперт
 
Сообщений: 1746
Зарегистрирован: 20 июн 2009, 12:41
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 216 раз.
Поблагодарили: 434 раз.

Re: Методология учета, проводки

Сообщение asotel » 30 мар 2017, 14:07

olivia писал(а):Уважаемые коллеги, кто-то ведет бух.учет таким образом, чтоб ежегодно начинать в новой бухг.базе :?:
Т.е. закрыли год, базу скопировали на флэшку и убрали, новый год - с ввода остатков и т.д. - для меня это очень неудобно для анализа и трудоемко, но утверждают, что так многие работают...
Много таких?

Мое личное мнение это бред.... Уж проще как закрыли год, эту базу по состоянию на 31.12.20ХХ просто сохранить где то отдельно, а дальше работать в имеющейся. Видны и история и ничего заново вводить не надо
Ну Вы же знаете, что место хранения важных документов на компьютере - корзина рабочего стола
Аватар пользователя
asotel
Эксперт
 
Сообщений: 1746
Зарегистрирован: 20 июн 2009, 12:41
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 216 раз.
Поблагодарили: 434 раз.

Re: Методология учета, проводки

Сообщение ИннаБ » 08 апр 2017, 23:14

добрый день подскажите пожалуйста, фирма оказала услугу электрофикации на смете на стоимость 11000 лей, и выписала накладную на услугу на данную стоимость, но в себестоимость данной услуги также входит металлический шкаф, его нужно оприходовать на склад, выписать в перемещение мастеру, а после акта выполненных работ, списать, но на основании чего?
ИннаБ
Ученик
 
Сообщений: 65
Зарегистрирован: 07 сен 2010, 08:47
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Методология учета, проводки

Сообщение Accountant » 09 апр 2017, 08:35

вы поставщик услуги или ее получатель?
где указан шкаф?
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13522
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2161 раз.
Поблагодарили: 6111 раз.

Re: Методология учета, проводки

Сообщение ИннаБ » 09 апр 2017, 23:03

поставщик услуг
ИннаБ
Ученик
 
Сообщений: 65
Зарегистрирован: 07 сен 2010, 08:47
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Методология учета, проводки

Сообщение Accountant » 10 апр 2017, 09:13

ИннаБ писал(а):списать, но на основании чего?

на основании калькуляции или иного обоснования технологического процесса
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13522
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2161 раз.
Поблагодарили: 6111 раз.

Re: Методология учета, проводки

Сообщение kiparis » 10 апр 2017, 10:55

Слышала, что с недавних пор на НН нельзя проставлять розничные цены, это правда?
Работа облагораживает человека, но безделье делает его счастливым.
Аватар пользователя
kiparis
Гуру
 
Сообщений: 2405
Зарегистрирован: 17 апр 2013, 15:22
Благодарил (а): 581 раз.
Поблагодарили: 1413 раз.

Re: Методология учета, проводки

Сообщение acc » 22 май 2017, 09:00

Подскажите пожалуйста какими проводками правильно отразить следующие операции одной цепочки:
1. согласно договора с отсрочкой платежа отгрузили товар с выпиской НН (ну тут понятно 221-611)
2. т.к. покупатель вовремя не рассчитался и не отвечал на претензии, было подано заявление в суд и оплачена госпошлина (тут какими проводками это делаем, и кого указываем контрагентом в программе 1С)
3. получили на руки исполнительный лист
4. часть денег списали с расчетного покупателя инкассовым получением
5. по сумме оставшегося долга передали исполнительный лист судебному исполнителю
6. получили на расчет счет от судебного исполнителя остаток задолженности

Если принципиально, то операции 1-4 были в одном году. а 5 и 6 в следующем.

Спасибо за помощь.
acc
Практик
 
Сообщений: 589
Зарегистрирован: 21 мар 2013, 23:04
Откуда: Кишингтон
Благодарил (а): 90 раз.
Поблагодарили: 76 раз.

Re: Методология учета, проводки

Сообщение ttv » 22 май 2017, 09:53

Почему-то мне кажется, что Вы сами знаете ответ, но что то Вас смущает...
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7788 раз.

Re: Методология учета, проводки

Сообщение Accountant » 22 май 2017, 11:58

acc писал(а):2. т.к. покупатель вовремя не рассчитался и не отвечал на претензии, было подано заявление в суд и оплачена госпошлина (тут какими проводками это делаем, и кого указываем контрагентом в программе 1С)
3. получили на руки исполнительный лист
4. часть денег списали с расчетного покупателя инкассовым получением
5. по сумме оставшегося долга передали исполнительный лист судебному исполнителю
6. получили на расчет счет от судебного исполнителя остаток задолженности

2. расходы
3. нет проводок
4. поступление денег за поставку
5. нет проводок
6. поступление денег за поставку (если взыскали и гос.пошлину - доходы)
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13522
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2161 раз.
Поблагодарили: 6111 раз.

Re: Методология учета, проводки

Сообщение acc » 24 май 2017, 09:12

ttv писал(а):Почему-то мне кажется, что Вы сами знаете ответ, но что то Вас смущает...

Есть сомнения в проводках
acc
Практик
 
Сообщений: 589
Зарегистрирован: 21 мар 2013, 23:04
Откуда: Кишингтон
Благодарил (а): 90 раз.
Поблагодарили: 76 раз.

Re: Методология учета, проводки

Сообщение sonea) » 01 сен 2017, 13:19

учредитель снял деньги с банка на погашение займа учредителя
нужно кт242 дт241 и кт241 дт532
или можно кт242 дт 532 ?
sonea)
Бакалавр
 
Сообщений: 198
Зарегистрирован: 10 окт 2013, 13:05
Благодарил (а): 49 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Методология учета, проводки

Сообщение Anjel » 01 сен 2017, 13:20

Первый вариант для наличных, второй вариант для безналичных .
— Вы такая красивая, умная, с чувством юмора, глаза, фигура —все прекрасно.
— Спасибо, я тронута.
— Это мы тоже заметили.
Аватар пользователя
Anjel
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 11856
Зарегистрирован: 21 май 2012, 11:01
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 3967 раз.
Поблагодарили: 4434 раз.

Re: Методология учета, проводки

Сообщение Дина » 04 сен 2017, 17:06

Займ учитывается на 512 счете (если он краткосрочный). Возможно имелось ввиду закрытие сумм по авансовым отчетам ? (532)
Снятие денег с расчетного счета я провожу через промежуточный счет 245 (Дт 245 Кт 242 , Дт 241 Кт 245)
Затем из кассы РКО погашаю займ учредителю Дт 512 Кт 241 ( ну или закрываю подотчетные суммы Дт 532 Кт 241).
Вариант безналичного погашения займа - это перечисление с расчетного счета на карточку учредителя. Тогда проводка Дт 512 Кт 242 будет корректной.
Мне так кажется )
Аватар пользователя
Дина
Проффи
 
Сообщений: 972
Зарегистрирован: 08 май 2012, 15:12
Благодарил (а): 253 раз.
Поблагодарили: 330 раз.

Пред.След.

Вернуться в Общие вопросы бухгалтерского учета

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

Яндекс.Метрика