Учет тары
Кто как поступает?
мы приобретаем оборотную тару 50лей + 10лей(НДС) = 60лей, так как она у нас она (тара)оборотная мы ее приходуем общей суммой 60лей, в договоре с покупателями залоговая цена 40лей! возникает вопрос что делать с 20 леями (60-40)?
есть варианты списывать как сверх нормативные потери на 714 и начислять НДС (но ведь это конкретные потери НДС при покупке не берем в зачет, а при списании еще начисляем!)
а есть вариант оставить по той же цене и списывать их по мере износа(порчи)! но по какой цене их в накладной отписывать покупателям?
мы приобретаем оборотную тару 50лей + 10лей(НДС) = 60лей, так как она у нас она (тара)оборотная мы ее приходуем общей суммой 60лей, в договоре с покупателями залоговая цена 40лей! возникает вопрос что делать с 20 леями (60-40)?
есть варианты списывать как сверх нормативные потери на 714 и начислять НДС (но ведь это конкретные потери НДС при покупке не берем в зачет, а при списании еще начисляем!)
а есть вариант оставить по той же цене и списывать их по мере износа(порчи)! но по какой цене их в накладной отписывать покупателям?