Коллеги, впервые столкнулась с таким нюансом. Оплатили мероприятие авансом в начале декабря, а само мероприятие будет в январе. Тогда же будет приказ и прочие документы на представительские расходы. Но нам выписали налоговую накладную декабрём. На аванс. И думаю как теперь лучше. Отразить эту накладную, отнести на расходы будущих периодов, отразить в приложении к НДС, в зачёт НДС пока не брать и как-то через корректировку взять в январе?
Или не париться и сделать все документы на представительские расходы как будто мероприятие уже было в декабре и всё кинуть в 2015 год?