MARISHA » 07 дек 2010, 13:25
Здравствуйте , подскажите пожалуйста как выпутаться из этой ситуации с наименьшими потерями , у меня в августе был импорт в том числе и рекламные буклеты которые по идее я должна была списать ,поэтому я импорт на рекламу провела не самим документом а через проводки в ручную :
Дт 211,6 Кт 5393 мин фин -сумма по инвойсу таможенные процедуры-141,10
Дт 211,6 Кт 5393-транспорт доп расходы и брокерские услуги-736,30 без НДС
Дт 712,4 Кт 211,6 -877,40
ДТ 534,2 КТ 539,3 Мин Фин НДС-1142,17 леев , и не сделала запись в книгу покупок поэтому упустила эту сумму , и не взяла ее в зачет , теперь только (а уже ноябрь) когда сделала анализ счета по 534,2 обнаружила что не идет на эту сумму .НДС ,скажите пожалуйста если это реклама мне нужно брать ндс в зачет или нет ? и как мне сейчас поступить ?