Производство

Обсуждение общих вопросов налогообложения. Вопросы налогового права, правоприменительной практики. Предложения, идеи по совершенствованию налогового законодательства

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Re: Производство

Сообщение Accountant » 16 мар 2011, 13:42

О чем спор? Субсчета на усмотрение предприятия.
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13522
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2161 раз.
Поблагодарили: 6111 раз.

Re: Производство

Сообщение solearis » 16 мар 2011, 14:13

Спор о том, что Артур Мораренко говорит что 7142 вообще не катит , он используется если предприятие само оказывает услуги по аренде как в виде дополнительной деятельности предприятия а оказанные услуги по аренде другим предприятием идет корреспонденция счетов другая:
для производства ДТ 813Кт 539,521 если нет производства то дт 7146кт813
для коммерческих Дт712,713Кт Кт521,539 но никак не 7142 см Недерица Корреспонденция счетов бухгалтерского учета
solearis
Студент
 
Сообщений: 203
Зарегистрирован: 21 дек 2009, 16:47
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 47 раз.

Re: Производство

Сообщение Accountant » 16 мар 2011, 14:27

Счет 713 используется для расходов на обслуживание производства и управление предприятия в целом.
Счет 714 - для расходов по текущей аренде, нераспределенных косвенных производственных затрат и пр.
см. План счетов.
Если нету производства - расходы. 713 или 714? Мое мнение - на выбор предприятия. Субсчет - тем более на выбор.
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13522
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2161 раз.
Поблагодарили: 6111 раз.

Re: Производство

Сообщение solearis » 16 мар 2011, 15:00

Вы практически повторили выше сказанное единственное что я сделала акцент на субсчете 7142 что его нельзя использовать когда мы получаем услуги по аренде от других предприятийй, я считаю что все таки важно выбирать субсчет при списании нераспределенных затрат тем более в плане счетов он конкретно указан
solearis
Студент
 
Сообщений: 203
Зарегистрирован: 21 дек 2009, 16:47
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 47 раз.

Re: Производство

Сообщение Lili_day » 21 июн 2011, 16:23

Добрый день, вопрос в следующем: имеется производство паралона, есть расход материлов на 1 лист, но в процессе нарезки, выравнивания возникают отходы около 10%. Куда относить эти отходы на себесоимость (т.е. я изначально увеличиваю расход материалов на эти 10%) или на расходы? В НСБУ3 по расходам я нашла только недостачи и потери от порчи ценностей и брак, но отходы это не брак и не порча ценностей
Lili_day
Бакалавр
 
Сообщений: 104
Зарегистрирован: 02 окт 2010, 12:13
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Re: Производство

Сообщение Галина » 21 июн 2011, 16:29

Конечно на себестоимость. И в калькуляцию сразу заложите нормы с учетом этих отходов.(Я так и пишу-Норма дана с учетом отходов 10%)
Обращаюсь к тем кто строил пирамиды в Египте: «Постройте у нас дороги! »
Аватар пользователя
Галина
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 10297
Зарегистрирован: 02 ноя 2008, 09:56
Благодарил (а): 1124 раз.
Поблагодарили: 2541 раз.

Re: Производство

Сообщение Lili_day » 21 июн 2011, 17:05

Смущает: НК ст 24 п.13 и VEN Приложение 2D стр.03031 - это в пользу расходов, хотя понимаю если потери неизбежны, то должны ложиться в себестоимость. Как потом вытаскивать из себестоимости эти проценты чтобы правильно заполнить VEN - ведь отходы были - были, значит нужно отразить. А если они попали в себестоимость, потом ее пересчитывать в конце года общей суммой?
Lili_day
Бакалавр
 
Сообщений: 104
Зарегистрирован: 02 окт 2010, 12:13
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Re: Производство

Сообщение Галина » 21 июн 2011, 19:20

Да не надо их никуда отражать.Отходы на пр-ве есть всегда( ну или почти всегда).
Обращаюсь к тем кто строил пирамиды в Египте: «Постройте у нас дороги! »
Аватар пользователя
Галина
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 10297
Зарегистрирован: 02 ноя 2008, 09:56
Благодарил (а): 1124 раз.
Поблагодарили: 2541 раз.

Re: Производство

Сообщение Татьяна_36 » 23 ноя 2011, 16:38

Помогите пожалуйста разобраться. Закончила 2-х месячные курсы. Предприятие индивидуальное - производство и изготовление рекламных щитов, баннеров, плакатов и т.д. Делаю проводки: Дт 811.1 ( materia prima) Ст 211.1.1 - списание материалов. Дт 216.1 Ст 811.1.1 ( готовая продукция). Дт 711.1 Ст 216.1. Выписываю расходную накладную -Дт 221.1 Ст 611.1- доходы от продаж. А когда в 1С открываю оборотно - сальдовую ведомость у меня материя примэ по Дт за период и по Дт на конец периода стоит сумма с плюсом, а готовая продукция по Ст за период тоже стоит сумма с плюсом, а по Дт на конец периода стоит сумма с минусом. Что это может означать? Подскажите пожалуйста если кто может. Может я не правильно что-то делаю? Спасибо
Татьяна_36
Практик
 
Сообщений: 556
Зарегистрирован: 12 май 2011, 21:28
Благодарил (а): 288 раз.
Поблагодарили: 29 раз.

Re: Производство

Сообщение Nata » 23 ноя 2011, 17:02

Татьяна_36
Каким документом в 1 с у вас формируются проводки Дт 811КТ211 ?
Акт на списание или Лимитно заборная карта, или еще какой то?
Может быть такая вещь: В каждой графе связанной с материалами нужно выбирать
1) материал- из справочника
2) места хранения - выбирать тоже одинаковые , если не выбраны то выберите и перепроведите
Для начала откройте эти проводки и просмотрите что бы были эти увязки.
Интересов много, компетенция в перманентном накоплении. Процесс познания мира активизирован. Любовь к ближним находится на ранних этапах развития.
Аватар пользователя
Nata
Гуру
 
Сообщений: 2311
Зарегистрирован: 23 ноя 2007, 17:59
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 637 раз.
Поблагодарили: 628 раз.

Re: Производство

Сообщение Татьяна_36 » 23 ноя 2011, 18:54

все эти проводки у меня формируются из производственного отчёта. Да материалы я беру из справочника- материалы. Места хранения- Депозит. Всё проверила и не один раз. Мне сказали чтоб я делала так: когда списываю материалы Дт 811 и Ст 211, по Дт 216 и Ст 811( ставить кол-во и сумму), а вот по Дт 711 и Ст 216 ( ставить только сумму, а кол-во не ставить). Когда выписываю накладную то получаются такие проводки: Дт 711 Ст 216 ( только кол-во без суммы) и Дт 221 Ст 611 ( и кол-во и сумма). Может из-за этого проблемы?
Татьяна_36
Практик
 
Сообщений: 556
Зарегистрирован: 12 май 2011, 21:28
Благодарил (а): 288 раз.
Поблагодарили: 29 раз.

Re: Производство

Сообщение Fux » 23 ноя 2011, 19:18

Татьяна_36 писал(а): Может я не правильно что-то делаю?

По производству у Вас должны использоваться четыре документа (это касаемо материалов и продукции,а не зарплат и прочих затрат):
лимитно-заборная карта(для списания материалов)
оприходование готовой продукции
калькуляция,в конце месяца
закрытие 852 счета.
Посмотрите, правильные ли вы склады указываете.
Может у вас в настройках , забита по продукции плановая себестоимость и поэтому на конец периода с минусом выходит.
Не откладывай на завтра то, что уже отложил вчера на сегодя...
Аватар пользователя
Fux
Проффи
 
Сообщений: 1078
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 13:39
Откуда: Молдова , Молдова
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 105 раз.

Re: Производство

Сообщение ttv » 23 ноя 2011, 21:59

Татьяна_36 писал(а):Когда выписываю накладную то получаются такие проводки: Дт 711 Ст 216 ( только кол-во без суммы) и Дт 221 Ст 611 ( и кол-во и сумма). Может из-за этого проблемы?


у меня наоборот Дт711-Кт216 = только сумма
Дт211-Кт611= кол и сумма
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7788 раз.

Re: Производство

Сообщение ttv » 23 ноя 2011, 22:02

Татьяна_36 писал(а):все эти проводки у меня формируются из производственного отчёта. Да материалы я беру из справочника- материалы. Места хранения- Депозит. Всё проверила и не один раз. Мне сказали чтоб я делала так: когда списываю материалы Дт 811 и Ст 211, по Дт 216 и Ст 811( ставить кол-во и сумму), а вот по Дт 711 и Ст 216 ( ставить только сумму, а кол-во не ставить). Когда выписываю накладную то получаются такие проводки: Дт 711 Ст 216 ( только кол-во без суммы) и Дт 221 Ст 611 ( и кол-во и сумма). Может из-за этого проблемы?


Есть нестыковки...
Вам надо посидеть и разновариантно поиграться в программе. записывайте варианты, что бы не запутаться. что поделать...всем новичкам трудно...
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7788 раз.

Re: Производство

Сообщение Татьяна_36 » 23 ноя 2011, 22:19

склады указываю правильно. А где надо смотреть эти настройки? У меня в этой программе нет лимитно-заборной карты, оприходование готовой продукции
калькуляции и закрытие 852 счета. Вообще в плане счетов нет 852 счёта. Есть только приход готовой продукции, возврат готовой продукции и производственный отчёт. Вот в нём я и делаю эти проводки.
Татьяна_36
Практик
 
Сообщений: 556
Зарегистрирован: 12 май 2011, 21:28
Благодарил (а): 288 раз.
Поблагодарили: 29 раз.

Пред.След.

Вернуться в Общие налоговые вопросы

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Яндекс.Метрика